(1) 票据分类目录:设置所有要用到的结算票据,确定所用的结算票据,主要是付款票据,其中的票据册号是指票据号码中在本册中固定不变的部分,与当前号接起来后是完整的号码。
(2) 出纳科目设置:设置所需出纳核算会计明细科目,出纳可根据日常业务的需要只设置所需的科目,并设定科目的基础信息,如为应付款科目,要设置支付票据类型。
(3)
客户单位目录:修改添加公司客户单位的信息,在本软件中客户单位为收款对象。
(4)
供货单位目录:修改添加公司供货单位的信息。在本软件中供货单位为付款对象。
(5)
账套参数设置:修改账套参数。
(6)
付款处理:根据付款业务填相关票据并打印。登记后形成出纳账项。打印时,系统自动填结算票据,准确完成套打。
(7)
收款处理:填写收款票据,打印进账单等。
(8)
账项查询:查询出纳账项。结算凭证查询可设定查询条件,如:出纳科目、结算方式、摘要、收款信款、对方单位及会计期间。在账项查询中可进行按结算票据汇总、按对方科目汇总、按摘要汇总、按收款单位汇总及按付款单位汇总等多项汇总。同时可查询所有出纳账总账及明细账、资金日报。查询时可对结算票据进行各类汇总。出纳账项查询不仅限于当前会计期间,可自定义查询的范围。
(9)
银行对账:采用多种方式进行银行对账。可按金额核对、按结算凭证号核对或按金额加结算凭证号核对。系统提供“自动核对”、“自动销账”功能,使对账效率明显提高。
(10)
票据领用管理:登记和核销票据领用。
(11)
月末处理:出纳管理系统进入下一个会计期间。月末处理前请进行数据备份。
(12)
模板编辑:对新建立的报表进行设计,或对已有的报表进行修改和调整。
(13)
模板管理:定义支票、凭证及常用报表的套打模板。
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